水需要や、料金収入の減少傾向が今後も続くことに加え、管路をはじめとする水道施設の老朽化、頻発する大規模災害への対策などが急務となっており、こうした課題に対応し、水道事業を持続するため、「安全・安心を 未来へつなぐ 高槻の水道」を基本理念とした水道事業基本計画(令和3~令和12年度)で掲げる3つの将来像である「【安全】安全・安心な水道水の供給」「【強靭】災害に強く、しなやかな水道の整備」「【持続】いつまでも信頼される水道」の実現に向けた取組を着実に実施します。
1.業務予定量
令和2年度 当初予算業務予定量 |
令和3年度 当初予算業務予定量 |
前年度比 | |
---|---|---|---|
給水戸数(戸) | 162,900 | 165,703 | 101.72% |
年間総給水量(㎥) | 36,700,000 | 36,900,000 | 100.54% |
1日平均給水量(㎥) | 100,548 | 101,096 | 100.55% |
年間総給水量
0.54%の増加を見込んでいます。
2.収益的収支(水道水をお届けするための費用と財源)
令和2年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
収益的収入 | 69億1,363万円 | 67億9,873万円 | 98.34% |
収益的支出 | 60億6,105万円 | 60億7076万円 | 100.16% |
収支 | 8億5,257万円 | 7億2,797万円 | 85.39% |
収益的収入
1.66%の減少を見込んでいます。
収益的支出
0.16%の増加を見込んでいます。
収支
7億2,797万円の黒字を見込んでいます。
収益的収支グラフ
3.資本的収支(水道施設を整備・改良するための費用と財源)
令和2年度当初予算 | 令和3年度当初予算 | 前年度比 | |
---|---|---|---|
資本的収入 | 380万円 | 410万円 | 107.89% |
資本的支出 | 26億6,011万円 | 45億1,676万円 | 169.80% |
整備事業
第9次水道施設等整備事業(令和3年~令和7年度)として、本市水道事業基本計画で掲げる3つの将来像である「【安全】安全・安心な水道水の供給」「【強靭】災害に強く、しなやかな水道の整備」「【持続】いつまでも信頼される水道」の実現に向け、計画的な施設整備・耐震化を行います。
主な内容
- 大冠浄水場2号池改修及び場内配管工事(令和3年~令和5年度継続工事)
- 大冠浄水場浄水処理実証実験業務委託(令和3年~令和4年度継続業務)
- 大冠浄水場非常用発電機棟設置設計業務委託
- 基幹管路の耐震化工事(令和3年~令和4年度継続工事)
- 重要管路の耐震化工事
- 道路整備に伴う配水管布設工事
- 水道部庁舎耐震改修その他工事実施設計業務委託(令和3年~令和4年度継続業務)
改良事業
埋設環境調査データ等を活用した更新基準に基づき、老朽管の更新に合わせた水道管の耐震化を行います。また、老朽化した施設の更新・改良も行います。
主な内容
- 老朽管の更新に伴う管路の耐震化
- 樫田浄水場高感度濁度計更新工事
資本的収支グラフ
- 高槻市 水道部 総務企画課
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